中新經(jīng)緯8月15日電 江蘇大港股份有限公司(下稱“大港股份”)15日發(fā)布公告稱,公司及相關(guān)人員收到江蘇證監(jiān)局警示函。
來源:大港股份公告
江蘇證監(jiān)局表示,經(jīng)查,大港股份2022年度、2023年度部分貿(mào)易業(yè)務(wù)采用總額法核算,相關(guān)會計處理不符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號――收入》第三十四條的相關(guān)規(guī)定,導(dǎo)致公司2022年、2023年年度報告中營業(yè)收入、營業(yè)成本列報不準(zhǔn)確。
公司的上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第182號)(以下簡稱《信披辦法》)第三條第一款的規(guī)定,公司時任董事長、總經(jīng)理王靖宇,總經(jīng)理李維波、財務(wù)總監(jiān)王曼未按照《信披辦法》第四條的規(guī)定履行勤勉盡責(zé)義務(wù),對公司以上違規(guī)行為負(fù)有主要責(zé)任。
根據(jù)《信披辦法》第五十二條的規(guī)定,江蘇證監(jiān)局決定對大港股份及上述人員采取出具警示函的行政監(jiān)管措施,并記入證券期貨市場誠信檔案。
大港股份對此表示,公司已對上述事項進行了更正,于2025年4月24日召開第九屆董事會第四次會議、第九屆監(jiān)事會第二次會議,審議通過了《關(guān)于前期會計差錯更正及追溯調(diào)整的議案》,將2022年、2023年部分供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)收入確認(rèn)方法由“總額法”調(diào)整為“凈額法”,并追溯調(diào)整公司2022年度、2023年度的營業(yè)收入、營業(yè)成本。本次更正僅涉及公司2022年度、2023年度營業(yè)收入和營業(yè)成本項目,不影響公司2022年度及2023年度的總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈利潤等關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo),不會導(dǎo)致公司已披露的相關(guān)年度財務(wù)報表出現(xiàn)盈虧性質(zhì)的改變 。
公司官網(wǎng)信息顯示,大港股份現(xiàn)擁有子公司10家、參股子公司8家,主要業(yè)務(wù)包括集成電路測試、園區(qū)運營服務(wù)、環(huán)保再利用等。
業(yè)績方面,大港股份2025年一季度實現(xiàn)營收6544.2萬元,同比下降11.75%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1563.5萬元,同比增長2.62%。
8月15日,大港股份收漲1.27%報14.4元/股,總市值84億元。(中新經(jīng)緯APP)
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